索引号 11500103009284169D/2025-00004 发布机构 渝中区统计局
成文日期 2025-02-11 发布日期 2025-02-11 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103009284169D/2025-00004
发布机构 渝中区统计局
主题分类 财政
成文日期 2025-02-11
发布日期 2025-02-11
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区统计局2025年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

承担组织领导和管理协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;组织实施重庆市统计局和国家统计局重庆调查总队布置的统计制度、统计标准与发展规划;贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,并监督实施情况,管理统计执法队伍;查处统计违法违纪行为,承办统计行政诉讼等法律事务;管理和指导部门、街道统计工作,依法管理地方统计调查项目;会同有关部门拟订重大区情区力调查方案,组织实施全区重大国情国力普查,开展住户、消费价格、人口劳动力等专项调查;组织实施全区二、三产业有关统计调查,搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源消耗等统计数据;建立健全抽样调查网络,搜集、整理和提供国民经济核算有关资料;组织建立统计信息共享制度和发布制度,建立健全经济社会发展统计监测和评价体系;制定并组织实施统计信息化建设规划;建设和管理统计信息网络系统和统计数据库应用系统;负责统计法律法规的宣传及统计人员培训等。

(二)单位构成

渝中区统计局内设5个职能科室、1个直属事业单位。5个职能科室分别是办公室、综合核算科、服务业统计科、贸易统计科、投资统计科,1个直属事业单位是渝中区社会经济调查队,为参照公务员法管理的科级事业单位。2个二级单位:重庆市渝中区统计局(本级)与重庆市渝中区社会经济调查队。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数1003.6万元,其中:一般公共预算拨款1003.6万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加28.24万元,主要是一般公共预算拨款增加28.24万元。

(二)支出预算2025年年初预算数1003.6万元,其中:一般公共服务支出826.9万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出90.32万元,卫生健康支出39.17万元,住房保障支出47.21万元;支出较去年增加28.24万元,主要是基本支出减少27.22万元,项目支出增加55.46万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1003.6万元,一般公共预算财政拨款支出1003.6万元,比2024年增加28.24万元。其中:基本支出618.64万元,比2024年减少27.22万元,主要原因是减少2名在编人员,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出384.96万元,比2024年增加55.46万元,主要原因是第五次全国经济普查项目支出、统计抽样调查项目支出增加,主要用于统计抽样调查、经济普查等重点工作。

2025无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025“三公”经费预算6.8万元,比2024年减少2.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2024年持平;公务接待费1万元,2024年持平;公务用车运行维护费5.8万元,比2024年减少2.2万元,主要原因是公务用车频率降低;公务用车购置费0万元,2024年持平

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2025年一般公共预算财政拨款运行经费107.64万元,比上年减少15.2万元,主要原因为减少2名在职人员;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.58万元:政府采购货物预算4.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购4.58万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款384.96万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:龙凌逸  联系方式:023-63765093


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