一、单位基本情况
(一)职能职责。
部门现行的职能职责:
1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策,拟订全区教育事业发展规划和教育政策并组织实施;负责教育执法监督工作。
2.统筹规划和协调管理全区各级各类教育,管理区属各级各类学校和直属事业单位,负责全区教育体制改革,规划学校布局和结构调整,按职责权限管理区域内民办学校,协调、联系区域内非区属院校和教育机构;指导各级各类学校的教育教学改革及教育科研工作;负责教育的统计、信息工作。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,全面实施素质教育。
4.负责全区教育督导工作;负责全区教育发展水平评估和质量监测工作。
5.推进以就业为导向的职业教育的发展与改革,提高职业学校办学水平和质量。
6.统筹管理、协调民办教育,规范办学秩序,承担民办教育监管的责任。
7.组织、协调、管理社区教育。
8.负责各级各类学校的思想政治、德育、体育艺术教育和国防教育;负责学校疾病预防控制和卫生保健工作。
9.统筹管理全区教育经费,指导、监督教育经费的使用,开展教育经费审计工作;负责教育援助的管理;负责学生资助工作。
10.主管全区教师工作;负责实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设;负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。
11.负责区内基础教育、中等职业教育和国家规定的高等教育的招生工作;负责基础教育的招生计划,执行国家下达的各类招生生源计划;负责各级各类教育考试、录取管理工作;负责全区学籍管理工作。
12.指导和管理教育系统的对外交流工作。
13.负责全区语言文字管理工作;负责普通话培训测试工作。
14.负责管理教育系统国有资产;管理指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。
15.负责管理和指导全区教育系统信访和安全稳定工作。
16.承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作。
(二)单位构成。
渝中区教委现设有12个科室,包括党政办公室(行政审批科)、区委教育工作领导小组秘书组秘书科、组织人事科、学前教育科、小学教育科、中学教育科、体育卫生艺术教育科、计划财务科、基建科、政府教育督导室、安全稳定办公室、校外教育培训监管科。纳入本部门2025年度预算编制的单位包括教委本级1个和下属二级预算单位69个:包括高完中5个,单办初中4个,小学31个,职业高中1个,特殊教育学校2个,教师进修学院、电大分校、劳技基地各1个,幼儿园16个,直属事业单位7个。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数213,281.94万元,其中:一般公共预算拨款193,578.28万元,政府性基金预算拨款4,465.59万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金5,732.96万元,事业单位经营收入1,300万元,其他收入8,205.11万元;收入较去年减少37,736.96万元,主要是为提高资金使用效率,部分基建项目资金未纳入年初预算,待年度执行中根据项目实际进度据实追加预算,以及2025年在职在编教职工减少等。
(二)支出预算:2025年年初预算数213,281.94万元,其中:教育支出160,914.4万元,社会保障和就业支出34,109.93万元,卫生健康支出6,466.78万元,住房保障支出7,324.74万元,国防支出0.5万元,其他支出4,465.59万元;支出较去年减少36,621.93万元,主要是基本支出减少5,137.43万元,项目支出减少30,320.68万元等。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入193,578.28万元,一般公共预算财政拨款支出193,578.28万元,比2024年减少9,211.69万元。其中:基本支出132,144.00万元,比2024年减少 7,960.47万元,主要原因是2025年在职在编教职工减少和2024年一次性补发2021年和2022年超额绩效等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,按生均公用经费标准下达到学校的各项商品服务支出资金和教育系统教职工体检费等;项目支出61,434.27万元,比2024年减少1,251.23万元,主要原因是严格落实政府过紧日子精神压减部分项目支出等,主要用于教育民生、日常教育教学以及后勤保障等重点工作。
2025年政府性基金预算收入4,465.59万元,政府性基金预算支出4,465.59万元,比2024年减少17,183.77万元,主要原因是为提高资金使用效率,部分使用政府性基金列支的基本建设项目资金未纳入年初预算,年度执行中根据项目实际进度据实追加预算,主要用于校点布局调整等基本建设项目。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算183.52万元,比2024年减少31.42万元。其中:因公出国(境)费用10万元,比2024年增加8万元,主要原因是预计2025年因公出国出境培训人数将增加;公务接待费28.82万元,比2024年减少0.24万元,主要原因是各单位严格遵守中央八项规定,减少公务接待次数;公务用车运行维护费106.80万元,比2024年减少5.2万元,主要原因是严格遵守中央八项规定,缩减公车运行经费开支;公务用车购置费37.90万元,比2024年减少33.98万元;主要原因是严格按规定购置公务用车,减少公务用车购置费用支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费149.91万元,比上年减少2.09万元,主要原因为机关本级人数变动导致公用经费基数减少;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
我委下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9,136.35万元:政府采购货物预算2,915.51万元、政府采购工程预算1,000.00万元、政府采购服务预算5,220.84万元;其中一般公共预算拨款政府采购8,590.85万元:政府采购货物预算2,370.01万元、政府采购工程预算1,000.00万元、政府采购服务预算5,220.84万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款61,434.27万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆35辆,其中一般公务用车35辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:赵雪萍 联系方式:023-63840117