一、单位基本情况
(一)职能职责。
一是围绕以现代服务业为主导的“4311”现代化产业体系,结合国(境)内外产业发展趋势和市场政策,研究拟订促进辖区市场主体“走出去”对外发展中长期规划,制定具体任务措施并组织实施。二是负责牵头构建各行业企业对外发展工作机制,牵头搭建各行业企业对外发展的联系对接、交流合作、协调服务等平台,统筹编制各行业企业跨区域发展年度计划。三是负责统筹协调、指导督促区级有关部门服务本行业领域企业“走出去”开拓市场、扩大规模,深化跨区域、跨产业合作。四是负责建立完善辖区企业“走出去”信息归集共享、考核评价等机制,持续推动我区外向型经济高质量发展。五是牵头统筹西部区域性高端专业服务中心建设,负责相关专业服务机构的协调服务、运行监测、人才发展等工作,围绕专业服务机构营造良好生态环境,开展相关领域招商引资,推动专业服务业向高层次、多门类、规模化迈进。六是负责建立专业服务机构赋能实体经济发展的相关工作机制,具体承担专业服务机构跨区域、跨产业发展相关工作。七是借助多层次资本市场促进区内实体经济和产业发展,负责拟上市公司的培育和推荐工作,提高上市公司质量。八是完成区委区政府交办的其他任务。
(二)单位构成。
渝中区产业发展促进局现设有综合科、产业发展一科、产业发展二科、专业服务业发展科4个职能科室,以及产业发展服务中心1个直属事业单位。现有行政(含参公)编制数12人,实有10人;事业编制数10人,实有9人;聘用人员8人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数996.27万元,均为一般公共预算拨款。收入较去年减少6118.43万元,主要是政策扶持经费未纳入年初部门预算。
(二)支出预算:2025年年初预算数996.27万元,其中:一般公共服务支出873.26万元,社会保障和就业支出62.24万元,卫生健康支出25.53万元,住房保障支出35.24万元;支出较去年减少6118.43万元,主要原因是政策兑现资金未纳入年初预算,项目支出减少。主要是基本支出增加69.53万元,项目支出减少6187.96万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入996.27万元,一般公共预算财政拨款支出996.27万元,比2024年减少6118.43万元。其中:基本支出497.36万元,比2024年增加69.53万元,主要原因是人员增加及社保基数调整等原因,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费及保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出498.91万元,比2024年减少6187.96万元,主要原因是政策兑现资金未纳入年初预算,主要用于开展招商引资以及金融人才和专业服务人才队伍建设工作,协助应对全区金融突发事件、开展打击非法金融活动,防范和化解区域性金融风险等重点工作。
区产业发展促进局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算17.5万元,比2024年减少(或增加)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少(或增加)0万元;公务接待费14.7万元,比2024年增加0.2万元,主要原因是招商引资工作需要;公务用车运行维护费2.8万元,比2024年减少0.2万元,主要原因是根据往年实际开支调整;公务用车购置费0万元,比2024年减少(或增加)0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费85.86万元,比上年减少2.87万元,主要原因为认真贯彻中央八项规定,节俭开支;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款996.27万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:蔡晴 联系方式:023-63760550