一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市渝中区市政设施维护管理中心主要职责是:1.确保辖区内市政设施完好、运行安全,便民利民;2.负责对辖区内的城市道路、高架、隧道、地通道、人行天桥及其附属设施的管理;3.负责辖区内市政设施的普查、统计、登记、建档和存档工作;4.承担全区市政类大中修改造项目的建设施工和城市道路附属岩壁、堡坎和暴雨积水点的排危抢险工作;5.完成区委、区政府以及主管部门交办的有关工作。
(二)单位构成
重庆市渝中区市政设施维护管理中心作为重庆市渝中区城市管理局所属事业单位,内设组织人事股、行政办公室、财务股、内审股、材料设备管理股、设施技术股、数字化城市管理分中心、设施巡查股、安全稳定办公室、停车管理所、设施维护所、扶梯管理股12个股室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数5,921.68万元,其中:一般公共预算拨款5,460.34万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转一般公共预算拨款461.34万元。收入较2024年减少1,924.18万元,主要是一般公共预算拨款收入减少876.8万元,其他收入减少863.19万元,非财政拨款结余减少636.52万元,上年结转增加452.33万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数5,921.68万元,其中:社会保障和就业支出预算1,388.25万元,卫生健康支出预算139.75万元,城乡社区支出4274.88万元,住房保障支出预算118.80万元。支出预算较2024年减少1,924.18万元,主要是基本支出预算减少373.29万元,项目支出预算减少1,550.89万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入5,921.68万元,一般公共预算财政拨款支出5,921.68万元,比2024年减少424.47万元。其中:基本支出2865.22万元,比2024年减少340.23万元,主要原因是2025年预算不含2024年支出的抚恤金、超额绩效清算等费用,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出3056.46万元,比2024年减少84.24万元,主要原因是市政维护经费减少,主要用于市政设施维护等工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算22.40万元,比2024年减少6.10万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费0万元,与2024年持平;公务用车运行维护费22.40万元,比2024年减少6.10万元,主要原因是厉行节约,减少公务用车运行维护费用;公务用车购置费0万元,与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额994.97万元:政府采购货物预算111.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算883.06万元;其中一般公共预算拨款政府采购994.97万元:政府采购货物预算111.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算883.06万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款3,056.46万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆14辆,其中一般公务用车14辆(应急保障用车1辆、特种专业技术用车13辆)。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:许第成 联系方式:023-63526294