一、单位基本情况
(一)职能职责
为区教育系统内直管公房提供房屋管理服务。1、组织区属各校园、区教委直属单位实施房屋维修工作,为区属各校园、区教委直属单位房屋维修项目申报、调整等提供服务。2、协助区属各校园、区教委直属单位实施建设项目工作。3、协助开展校舍维修及建设管理相关培训。4、协调配合区教育系统内房屋的征收工作。5、负责办理区教育系统内公房出售的申报、评估、权属登记等事务性工作,承担教育系统内公房租赁和修缮工作。6、完成上级交办的其他工作任务。
(二)单位构成
本单位是渝中区教委下属的财政全额预算拨款的直属事业单位,属于二级预算单位,无下属单位。内设办公室、住房管理、建设维修管理、财务室等职能办公室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数146.44万元,其中:一般公共预算拨款146.44万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年减少2993.44 万元,主要是金银湾小学新建工程项目经费拨款减少2727.36万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数146.44万元,其中:一般公共服务支出预算146.44万元,教育支出预算113.81万元,社会保障和就业支出预算20.77万元,卫生健康支出预算 5.67万元,住房保障支出预算6.19万元。支出预算较2023年减少2994.99万元,主要是基本支出预算增加0.39万元,项目支出预算减少2995.38万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入146.44万元,一般公共预算财政拨款支出146.44万元,比2023年减少2993.44万元。其中:基本支出117.04万元,比2023年增加1.94万元,主要原因是工资标准调整及相关经费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出29.40万元,比2023年减少2995.38万元,主要原因是教育系统校舍维修、基建项目经费2024年初预算暂未安排,主要用于教育系统房屋管理、房屋安全管理等重点工作。
我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0.20万元,比2023年减少(或增加)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少(或增加)0万元;公务接待费0.20万元,比2023年减少(或增加)0万元,主要原因是严格控制各项支出;公务用车运行维护费0万元,比2023年减少(或增加)0万元;公务用车购置费0万元,比2023年减少(或增加)0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款29.40万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:梁萍 联系方式:023-63715022