索引号 11500103MB1603313R/2023-00006 发布机构 渝中区交通局
成文日期 2023-03-10 发布日期 2023-03-10 主题分类 财政、金融、审计
体裁分类 财政 发文字号 有效性
索引号 11500103MB1603313R/2023-00006
发布机构 渝中区交通局
主题分类 财政、金融、审计
成文日期 2023-03-10
发布日期 2023-03-10
体裁分类 财政
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有效性

重庆市渝中区滨江建设服务中心2023年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责。一是贯彻执行国家和地方有关法律、法规、规章和政策,拟定渝中区长江、嘉陵江渝中段河道岸线、消落带、护岸堤坝、滨江公园及沿江岸线坡坎崖区域的综合治理保护规划和年度维护管理计划并组织实施;二是负责渝中区长江滨江路道路及市政工程的维护、管理工作;三是负责长江、嘉陵江渝中段河道岸线、消落带、护岸堤坝、滨江公园及沿江岸线坡坎崖区域的市政、绿化、水利公共基础设施的日常维护工作;四是负责长江、嘉陵江渝中段的河道岸线、消落带、护岸堤坝、滨江公园及沿江岸线坡坎崖区域的日常监管和配套服务设施监管工作五是指导、督促乱占、乱采、乱堆、乱建的清理整治工作;六是组织、策划、指导、实施长江、嘉陵江渝中段三项工程后续项目;七是负责为长江、嘉陵江渝中区段水旱灾害防御提供技术支撑服务;八是完成上级主管部门交办的其他任务九是承担水文资源监测与调查评价、水情预警预报。

(二)单位构成

重庆市渝中区滨江建设服务中心,成立于1988年11月,先后更名重庆市市中区沿江综合整治指挥部、渝中区滨江建设管理处、渝中区滨江建设服务中心。2019年1231经区编委2019年117文件精神,单位性质由自收自支调整为财政全额拨款事业单位。现有内设科室4个,分别是综合科设施维护科管理服务科、水文监测科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2023年年初预算数11798.64万元,其中:一般公共预算拨款696.91万元,政府性基金预算拨款11101.73万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2022年增加9994.94万元,主要是一般公共预算拨款减少150.02万元,政府性基金预算拨款增加10144.96万元。

(二)支出预算2023年年初预算数11798.64万元,其中:社会保障和就业支出52.14万元,卫生健康支出12.02万元,城乡社区支出11556.06万元,交通运输支出166.08万元,住房保障支出12.34万元。支出预算较2022增加9994.94万元,主要是基本支出预算增加86.49 万元,项目支出预算增加9908.45万元。

单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入696.91万元,一般公共预算财政拨款支出696.91万元,比2022减少150.02万元。其中:基本支出242.58万元,比2022年增加86.49万元,主要原因是人员编制调整,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出454.33万元,比2022年减少236.51万元,主要原因是根据项目进度项目经费支付完毕,主要用于两江四岸建设项目等重点工作。

2023年政府性基金预算收入11101.73万元,政府性基金预算支出11101.73万元,比2022年增加10144.96万元万元,主要原因是根据项目进行,增加两江四岸建设项目经费,主要用于两江四岸建设项目

“三公”经费情况说明

2023“三公”经费预算3万元,2022持平。其中:因公出国(境)费用0万元,2022持平;公务接待费0万元,2022持平;公务用车运行维护费3万元,2022持平;公务用车购置费0万元,2022持平

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额1万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款11798.64万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202212月,本单位共有车辆1辆,其中应急保障车12023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人王超      联系方式02363258521

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